PROPOSITO DEL PUESTO:
Velar por el bienestar financiero corporativo, cumplimiento los procedimientos establecidos para facilitar óptimos resultados económicos y el cumplimiento de las responsabilidades de la empresa.
FUNCIONES:
1.
Gestionar el pago semanal de proveedores de acuerdo con la aprobación del área de Finanzas, para su posterior reporte a Gerencia General.
2.
Gestionar las cobranzas de servicios, envío de estados de cuenta y seguimiento de transacciones de los clientes que mantienen una línea de crédito con la empresa.
3.
Facilitar el reporte de pagos pendientes al área de Operaciones para realizar el seguimiento respectivo de gestión de cobranza de los clientes al contado.
4.
Realizar la transacción bancaria de pago a proveedores de la empresa, de acuerdo con la información ingresada en los documentos de R.O., para su posterior reporte a Gerencia General.
5.
Realizar el registro de abonos, cancelaciones de pagos de clientes y proveedores, y levantamiento de comprobantes en el sistema Sintad.
6.
Gestionar el flujo de caja chica y respectivas proyecciones con regularidad mensual, para identificar disponibilidad de fondos, pendientes de pago o cobranzas.
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